体育买球手机网址统计局2014财政拨款收入支出决算总表
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财政拨款收入支出决算总表 |
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财决01_1表 |
| 编制单位:体育买球手机网址统计局(本级) |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
| 小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
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1 |
2 |
栏 次 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
栏 次 |
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9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 一、公共预算财政拨款 |
1 |
2,327,800.00 |
3,045,668.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,948,200.00 |
1,948,200.00 |
|
2,633,900.00 |
2,633,900.00 |
|
一、基本支出 |
54 |
1,887,800.00 |
1,887,800.00 |
|
2,277,200.00 |
2,277,200.00 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
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|
二、外交支出 |
32 |
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人员经费 |
55 |
1,500,300.00 |
1,500,300.00 |
|
1,658,707.00 |
1,658,707.00 |
|
| |
3 |
|
|
三、国防支出 |
33 |
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日常公用经费 |
56 |
387,500.00 |
387,500.00 |
|
618,493.00 |
618,493.00 |
|
| |
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
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|
二、项目支出 |
57 |
440,000.00 |
440,000.00 |
|
768,468.00 |
768,468.00 |
|
| |
5 |
|
|
五、教育支出 |
35 |
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基本建设类项目 |
58 |
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6 |
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六、科学技术支出 |
36 |
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|
行政事业类项目 |
59 |
440,000.00 |
440,000.00 |
|
768,468.00 |
768,468.00 |
|
| |
7 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
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60 |
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8 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
379,600.00 |
379,600.00 |
|
394,800.00 |
394,800.00 |
|
|
61 |
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9 |
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九、医疗卫生支出 |
39 |
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62 |
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10 |
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|
十、节能环保支出 |
40 |
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63 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
41 |
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|
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| |
12 |
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|
十二、农林水支出 |
42 |
|
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|
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
1,263,487.00 |
1,263,487.00 |
|
| |
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
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|
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|
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
1,338,829.00 |
1,338,829.00 |
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14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
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|
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
438,688.00 |
438,688.00 |
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| |
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
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|
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
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16 |
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|
十六、金融支出 |
46 |
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|
赠与 |
69 |
— |
— |
— |
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| |
17 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
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|
债务利息支出 |
70 |
— |
— |
— |
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| |
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
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|
基本建设支出 |
71 |
— |
— |
— |
|
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| |
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
16,968.00 |
16,968.00 |
|
其他资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
4,664.00 |
4,664.00 |
|
| |
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
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|
贷款转贷及产权参股 |
73 |
— |
— |
— |
|
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| |
21 |
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|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
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|
|
其他支出 |
74 |
— |
— |
— |
|
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| |
22 |
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|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
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75 |
|
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23 |
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53 |
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76 |
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|
| 本年收入合计 |
24 |
2,327,800.00 |
3,045,668.00 |
本年支出合计 |
77 |
2,327,800.00 |
2,327,800.00 |
|
3,045,668.00 |
3,045,668.00 |
|
| |
25 |
|
|
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78 |
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|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
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|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
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| 一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
基本支出结转 |
80 |
|
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| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
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| |
29 |
|
|
|
82 |
|
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|
| 收入总计 |
30 |
2,327,800.00 |
3,045,668.00 |
支出总计 |
83 |
2,327,800.00 |
2,327,800.00 |
|
3,045,668.00 |
3,045,668.00 |
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| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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